Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5903 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ala
vanca de freio e 01 Retentor destina
do para F 350 nº 118 cfe. ordem de
compra nº2016/2013. |
0,00 |
212,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ala
vanca de freio e 01 Retentor destina
do para F 350 nº 118 cfe. ordem de
compra nº2016/2013. |
212,97 |
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24/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.; NOTA FISCAL Nº 2320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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212,97 |
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07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006972
PAGTO. REF. EMPENHO 005903/2013
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME - 8549 |
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212,97 |
TOTAL |
212,97 |
212,97 |
212,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.