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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5961 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de pontei ra de bateria e peças diversas desti nadas para Onibus nº152 cfe.ordem de compra nº 2035/2013. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 Valor referente aquisição de pontei ra de bateria e peças diversas desti nadas para Onibus nº152 cfe.ordem de compra nº 2035/2013. 90,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 90,00
TOTAL 90,00 90,00 0,00
SALDO A PAGAR 90,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.