Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor ref. ao complemento de empenho
nº101/2013 |
0,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2013 |
Valor ref. ao complemento de empenho
nº101/2013 |
25.000,00 |
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29/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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22.905,62 |
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19/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017491
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2013 - REF. JULHO/2013.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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22.905,62 |
28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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2.094,38 |
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19/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017419
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2013 - REF. AGOSTO/2013.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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2.094,38 |
TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.