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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente complemento de empe nho nº249/13 para utilização do Re curso Vinculado transferido pela CIB 163/12. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 Valor referente complemento de empe nho nº249/13 para utilização do Re curso Vinculado transferido pela CIB 163/12. 10.000,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. 5.468,00
12/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000074 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2013 - REF. JULHO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932 5.468,00
29/08/2013 ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA CONTABILIDADE REF. OP 2380/2013 DO EMPENHO 5980/2013. -5.468,00
29/08/2013 ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA CONTABILIDADE REF. OP 2380/2013 DO EMPENHO 5980/2013. -5.468,00
29/08/2013 ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA CONTABILIDADE REF. OP 2380/2013 DO EMPENHO 5980/2013. -5.468,00
29/11/2013 LIQUIDADO PARCIAL CFE. RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER(VALOR TOTAL DO MÊS R$ 11.760,00). 4.532,00
11/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT - 18932 4.532,00
TOTAL 4.532,00 4.532,00 4.532,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.