Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de mesas
e cadeiras da EMEF e EMEI Floresta
para Escola Dedicação ao Estudo na
Linha Seis cfe.ordem de serviço nº20
44/2013.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2013
Valor referente transporte de mesas
e cadeiras da EMEF e EMEI Floresta
para Escola Dedicação ao Estudo na
Linha Seis cfe.ordem de serviço nº20
44/2013.
200,00
30/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 242 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
200,00
12/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855711
PAGTO. REF. EMPENHO 006006/2013
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.