Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
Tipo de empenho: |
ALBINO VALDIR SEVERO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 059/2013 ref. despesas de pron
to pagamento. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 059/2013 ref. despesas de pron
to pagamento. |
1.500,00 |
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31/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.500,00 |
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05/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006055/2013
ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 |
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1.500,00 |
17/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 059/2013 - MATERIAIS. |
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-5,62 |
17/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 059/2013 - MATERIAIS. |
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-5,62 |
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17/09/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 059/2013 - MATERIAIS. |
-5,62 |
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TOTAL |
1.494,38 |
1.494,38 |
1.494,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.