Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6145 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de reparos
de cilindro e varetas de nivel desti
nados para Carregador nº 51 cfe. or
dem de compra nº2090/2013. |
0,00 |
553,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2013 |
Valor referente aquisição de reparos
de cilindro e varetas de nivel desti
nados para Carregador nº 51 cfe. or
dem de compra nº2090/2013. |
553,50 |
|
|
09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000005460 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE AMTERIAIS LAIR LAGEMANN |
|
553,50 |
|
TOTAL |
553,50 |
553,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
553,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.