Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6170 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
PROJETO CONVIVER |
Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tnt e
materiais diversos destinados para
atividades do Grupo Conviver cfe. or
dem de compra nº2096/2013. |
0,00 |
177,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2013 |
Valor referente aquisição de tnt e
materiais diversos destinados para
atividades do Grupo Conviver cfe. or
dem de compra nº2096/2013. |
177,50 |
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02/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 54264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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177,50 |
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07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850116
PAGTO. REF. EMPENHO 006170/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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177,50 |
TOTAL |
177,50 |
177,50 |
177,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.