Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6181 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
Tipo de empenho: |
BANRISUL/CAIXA RS - FINAME/PROVIAS III - VIATURAS |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Fundada |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. PROVIAS III |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente amortização de em
préstimo ref. 43ª parcela do contra
to Finame/Provias. |
0,00 |
22.631,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2013 |
Valor referente amortização de em
préstimo ref. 43ª parcela do contra
to Finame/Provias. |
22.631,42 |
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02/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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22.631,42 |
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16/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006181/2013
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 559 |
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22.631,42 |
TOTAL |
22.631,42 |
22.631,42 |
22.631,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.