Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6219 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor Industrial |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Produção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OFICINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 bom
ba de engraxar 8 kg destianda para
a Oficina Mecânica cfe.ordem de com
pra nº2114/2013. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 bom
ba de engraxar 8 kg destianda para
a Oficina Mecânica cfe.ordem de com
pra nº2114/2013. |
190,00 |
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06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº354153 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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190,00 |
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05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006219/2013
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 5 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.