Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais de construção destinados para
reforma das salas de aula da EMEF
Floresta cfe. ordem de compra nº2130
/2013. |
0,00 |
957,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais de construção destinados para
reforma das salas de aula da EMEF
Floresta cfe. ordem de compra nº2130
/2013. |
957,00 |
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06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº1001 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA |
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957,00 |
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16/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855637
PAGTO. REF. EMPENHO 006229/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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957,00 |
TOTAL |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.