Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6230 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA RINCAO SECO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente material elétrico
destinado para conserto da EMEF de
Rincão Seco cfe. ordem de compra nº
2131/2013 |
0,00 |
554,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2013 |
Valor referente material elétrico
destinado para conserto da EMEF de
Rincão Seco cfe. ordem de compra nº
2131/2013 |
554,50 |
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06/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº025424 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA |
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554,50 |
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15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855632
PAGTO. REF. EMPENHO 006230/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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554,50 |
TOTAL |
554,50 |
554,50 |
554,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.