Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6257 |
Data de lançamento: |
07/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar pessoas para doação de
sangue no dia 08/08 em Passo Fundo. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de levar pessoas para doação de
sangue no dia 08/08 em Passo Fundo. |
27,00 |
|
|
07/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
|
27,00 |
|
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
27,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.