Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6320 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de palhetas e lâmpadas destinadas para o Fiat Doblo nº 156 cfe. ordem de compra nº2157/2013. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2013 |
Valor referente aquisição de palhetas e lâmpadas destinadas para o Fiat Doblo nº 156 cfe. ordem de compra nº2157/2013. |
105,00 |
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09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº023078 ATESTADA PELO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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105,00 |
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04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017386
PAGTO. REF. EMPENHO 006320/2013
GILMAR RUDI POTTKER - 24 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.