Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6475 |
Data de lançamento: |
16/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto realizado
em gerador da Secretaria da Saúde -
Postão cfe. ordem de serviço nº2285/
2013. |
0,00 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2013 |
Valor referente conserto realizado
em gerador da Secretaria da Saúde -
Postão cfe. ordem de serviço nº2285/
2013. |
972,00 |
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25/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7962 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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972,00 |
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27/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017701
PAGTO. REF. EMPENHO 006475/2013
PARANA EQUIPAMENTOS S A - 16959 |
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972,00 |
TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.