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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6475 Data de lançamento: 16/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente conserto realizado em gerador da Secretaria da Saúde - Postão cfe. ordem de serviço nº2285/ 2013. 0,00 972,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2013 Valor referente conserto realizado em gerador da Secretaria da Saúde - Postão cfe. ordem de serviço nº2285/ 2013. 972,00
25/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7962 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 972,00
27/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017701 PAGTO. REF. EMPENHO 006475/2013 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 16959 972,00
TOTAL 972,00 972,00 972,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.