Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de amortecedo res e peças realizadas na S 10 nº138
cfe.ordem de compra nº2246/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2013 |
Valor referente troca de amortecedo res e peças realizadas na S 10 nº138
cfe.ordem de compra nº2246/2013. |
200,00 |
|
|
19/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4020 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERAIS LAIR LAGEMANN. |
|
200,00 |
|
26/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850428
PAGTO. REF. EMPENHO 006484/2013
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.