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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6498 Data de lançamento: 19/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de anesté sico e kit de resina destinado para Posto Odontologico cfe.memorando in terno anexo. 0,00 596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2013 Valor referente aquisição de anesté sico e kit de resina destinado para Posto Odontologico cfe.memorando in terno anexo. 596,00
19/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11449 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. 596,00
27/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900515 PAGTO. REF. EMPENHO 006498/2013 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA - 19273 596,00
TOTAL 596,00 596,00 596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.