Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
20/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente remoção de pacientes
diversos para cidades de Passo Fundo
Cruz Alta e Ijui cfe. ordem de servi
ço nº 2291/2013. |
0,00 |
3.707,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2013 |
Valor referente remoção de pacientes
diversos para cidades de Passo Fundo
Cruz Alta e Ijui cfe. ordem de servi
ço nº 2291/2013. |
3.707,00 |
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20/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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3.707,00 |
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19/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017623, 017622
PAGTO. REF. EMPENHO 006546/2013
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 |
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3.707,00 |
TOTAL |
3.707,00 |
3.707,00 |
3.707,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.