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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6546 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente remoção de pacientes diversos para cidades de Passo Fundo Cruz Alta e Ijui cfe. ordem de servi ço nº 2291/2013. 0,00 3.707,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 Valor referente remoção de pacientes diversos para cidades de Passo Fundo Cruz Alta e Ijui cfe. ordem de servi ço nº 2291/2013. 3.707,00
20/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.707,00
19/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017623, 017622 PAGTO. REF. EMPENHO 006546/2013 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 3.707,00
TOTAL 3.707,00 3.707,00 3.707,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.