Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo PARATI Nº122 PLACA
IMM 9334, KOMBI Nº139 PLACA IRI 0140
S10 Nº140 IRI 4950 ONIBUS Nº143 IRM
9879. |
0,00 |
708,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo PARATI Nº122 PLACA
IMM 9334, KOMBI Nº139 PLACA IRI 0140
S10 Nº140 IRI 4950 ONIBUS Nº143 IRM
9879. |
708,17 |
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22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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708,17 |
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30/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855097
PAGTO. REF. EMPENHO 000656/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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708,17 |
TOTAL |
708,17 |
708,17 |
708,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.