Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº39 e Onibus
nº 143 cfe.ordem de compra nº142/13. |
0,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº39 e Onibus
nº 143 cfe.ordem de compra nº142/13. |
310,00 |
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22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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310,00 |
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04/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855098
PAGTO. REF. EMPENHO 000669/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
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310,00 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.