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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDINA ROMANO FELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6755 Data de lançamento: 23/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do I Seminário de Assistência Farmacêutica da 9ª CRS nos dias 28 e 29 de agosto/13 sendo 1/3 de uma diária para cada dia, na cidade de Cruz Alta/RS cfe.memorando interno anexo. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do I Seminário de Assistência Farmacêutica da 9ª CRS nos dias 28 e 29 de agosto/13 sendo 1/3 de uma diária para cada dia, na cidade de Cruz Alta/RS cfe.memorando interno anexo. 120,00
23/08/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 120,00
02/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900536 PAGTO. REF. EMPENHO 006755/2013 EDINA ROMANO FELL - 20421 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.