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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUCIANA AIRES DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6823 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Grupos de Convivência - PCDs - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso: PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de formas de silicone materiais diversos des tinados para trabalhos artesanais realizados nas oficinas do Grupo de PCD"S em parceria com APAE cfe.ordem de compra nº2355/2013. 0,00 308,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 Valor referente aquisição de formas de silicone materiais diversos des tinados para trabalhos artesanais realizados nas oficinas do Grupo de PCD"S em parceria com APAE cfe.ordem de compra nº2355/2013. 308,70
27/09/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 308,70
01/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033 PAGTO. REF. EMPENHO 006823/2013 LUCIANA AIRES DA SILVA ME - 20846 308,70
TOTAL 308,70 308,70 308,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.