Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6828 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de medica
mentos destinados para Secretaria da
Saúde cfe.memorando interno 851/13. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2013 |
Valor refernete aquisição de medica
mentos destinados para Secretaria da
Saúde cfe.memorando interno 851/13. |
660,00 |
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27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 49358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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660,00 |
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16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017658
PAGTO. REF. EMPENHO 006828/2013
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 18681 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.