Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6851 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente toner remanufaturado
S 104 remanufaturado destinado para
Depto. Meio Ambiente cfe. ordem de
compra nº 2362/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2013 |
Valor referente toner remanufaturado
S 104 remanufaturado destinado para
Depto. Meio Ambiente cfe. ordem de
compra nº 2362/2013. |
110,00 |
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28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3.255.724 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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06/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000137
PAGTO. REF. EMPENHO 006851/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.