Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6872 |
Data de lançamento: |
29/08/2013 |
Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 ber ços Rodial Infantil Branco R004 des
tinado para EMEI Floresta cfe. ordem
de compra nº 2367/2013. |
0,00 |
456,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2013 |
Valor referente aquisição de 03 ber ços Rodial Infantil Branco R004 des
tinado para EMEI Floresta cfe. ordem
de compra nº 2367/2013. |
456,30 |
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29/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 12184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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456,30 |
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05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006872/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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456,30 |
TOTAL |
456,30 |
456,30 |
456,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.