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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 699 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO FLORESTA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 Pro jetor Multimidia Acer destinados pa ra Oficinas do PAC 2 da STASH cfe. Pregão Presencial PMI 001/2013 e Parecer Juridico nº 007/2013. 0,00 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 Valor referente aquisição de 01 Pro jetor Multimidia Acer destinados pa ra Oficinas do PAC 2 da STASH cfe. Pregão Presencial PMI 001/2013 e Parecer Juridico nº 007/2013. 1.170,00
15/03/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM.RAFAEL ZOLET. 1.170,00
30/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000699/2013 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME - 17245 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.