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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de kit ele tronico e materiais diversos destina dos para SECDT cfe.ordem de compra nº2417/2013. 0,00 208,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 Valor referente aquisição de kit ele tronico e materiais diversos destina dos para SECDT cfe.ordem de compra nº2417/2013. 208,60
04/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 26383 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 208,60
11/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855712 PAGTO. REF. EMPENHO 007067/2013 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 208,60
TOTAL 208,60 208,60 208,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.