Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7067 |
Data de lançamento: |
04/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de kit ele
tronico e materiais diversos destina
dos para SECDT cfe.ordem de compra
nº2417/2013. |
0,00 |
208,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2013 |
Valor referente aquisição de kit ele
tronico e materiais diversos destina
dos para SECDT cfe.ordem de compra
nº2417/2013. |
208,60 |
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04/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 26383 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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208,60 |
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11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855712
PAGTO. REF. EMPENHO 007067/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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208,60 |
TOTAL |
208,60 |
208,60 |
208,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.