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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7088 Data de lançamento: 05/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2013 CFE. FRAN QUIA CONTRATADA. 0,00 791,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2013 CFE. FRAN QUIA CONTRATADA. 791,93
05/09/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJMANEOT GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 791,93
TOTAL 791,93 791,93 0,00
SALDO A PAGAR 791,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.