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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 710 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal cfe. Aditivo ao Pre gão Presencial PMI016-2012 e Parecer Jurídico nº053/2012. 0,00 3.547,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal cfe. Aditivo ao Pre gão Presencial PMI016-2012 e Parecer Jurídico nº053/2012. 3.547,50
24/01/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.075.921 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 982,50
29/01/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2.075.921 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 982,50
31/01/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.083.855 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 982,50
31/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016246 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF.15 SCS RAÇÃO 25KG PARTE 02 PRIMO MIHI LTDA - 18982 600,00
31/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016246 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF.15 SCS DE RAÇÃO 25 KG PRIMO MIHI LTDA - 18982 982,50
01/02/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.111.006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 600,00
14/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF. 15 SCS RAÇÃO 15KG PRIMO MIHI LTDA - 18982 982,50
14/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2013 - REF. 15 SCS DE RAÇÃO 25KG PRIMO MIHI LTDA - 18982 982,50
TOTAL 3.547,50 3.547,50 3.547,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.