Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7104 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ProJovem |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 co las têxtil multicolagem destinada pa
ra Encontro do ProJovem Adolescente
cfe.ordem de compra nº2435/2013. |
0,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2013 |
Valor referente aquisição de 20 co las têxtil multicolagem destinada pa
ra Encontro do ProJovem Adolescente
cfe.ordem de compra nº2435/2013. |
112,00 |
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06/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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112,00 |
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12/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850094
PAGTO. REF. EMPENHO 007104/2013
MATT & MATT LTDA - 4258 |
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112,00 |
TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.