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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 11/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2013 DA CRE CHE CENTRAL. 0,00 138,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2013 DA CRE CHE CENTRAL. 138,39
11/09/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRGUES. 138,39
19/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855732 PAGTO. REF. EMPENHO 007190/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 138,39
TOTAL 138,39 138,39 138,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.