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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7192 Data de lançamento: 11/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: Fomento a Industria
Função: Ciência e Tecnologia
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2013 DE SALA LOCADA PARA ATENDER CONVENIO SENAI. 0,00 154,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de AGOSTO/2013 DE SALA LOCADA PARA ATENDER CONVENIO SENAI. 154,49
11/09/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 154,49
24/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007039 PAGTO. REF. EMPENHO 007192/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 154,49
TOTAL 154,49 154,49 154,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.