Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7192 |
Data de lançamento: |
11/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Fomento a Industria |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 DE SALA
LOCADA PARA ATENDER CONVENIO SENAI. |
0,00 |
154,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 DE SALA
LOCADA PARA ATENDER CONVENIO SENAI. |
154,49 |
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11/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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154,49 |
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24/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007039
PAGTO. REF. EMPENHO 007192/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
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154,49 |
TOTAL |
154,49 |
154,49 |
154,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.