Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7210 |
Data de lançamento: |
12/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
Projeto / Atividade: |
Organização Administrativa - COMPAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
COMPAQ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de cartu
cho de toner HP 21 destinado para Compaq cfe.ordem de compra nº2485/13 |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2013 |
Valor referente aquisição de cartu
cho de toner HP 21 destinado para Compaq cfe.ordem de compra nº2485/13 |
25,00 |
|
|
12/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.362.109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO ROBERTO SCHROEDER. |
|
25,00 |
|
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.