Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7223 |
Data de lançamento: |
12/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 bal
des de óleo lubrificante de motor
destinado para Retro nº115 e Carrega
dor nº 64 cfe.ordem de compra nº2502
2013. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2013 |
Valor referente aquisição de 06 bal
des de óleo lubrificante de motor
destinado para Retro nº115 e Carrega
dor nº 64 cfe.ordem de compra nº2502
2013. |
690,00 |
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12/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 263219 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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690,00 |
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25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850128
PAGTO. REF. EMPENHO 007223/2013
COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA - 5360 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.