Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7274 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº140 cfe. ordem
de compra nº2527/2013. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº140 cfe. ordem
de compra nº2527/2013. |
70,00 |
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16/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1678 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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70,00 |
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23/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 9855736
PAGTO. REF. EMPENHO 007274/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.