Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7278 |
Data de lançamento: |
16/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 914/2013. |
0,00 |
4.227,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe. memorando in
terno nº 914/2013. |
4.227,20 |
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09/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº11842 ANEA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
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161,10 |
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22/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12086 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. |
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816,00 |
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23/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017883
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2013 - REF. OUTUBRO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
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161,10 |
01/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017906
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2013 - REF. OUTUBRO/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
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816,00 |
11/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12361 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL. |
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2.710,10 |
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22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2013 -
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
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2.710,10 |
04/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12553 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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450,00 |
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TOTAL |
4.227,20 |
4.137,20 |
3.687,20 |
SALDO A PAGAR |
540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.