Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7356 |
Data de lançamento: |
19/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toalhas
de banho e materiais diversos desti
nados para Oficinas Terapeuticas cfe
ordem de compra nº2562/2013. |
0,00 |
732,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2013 |
Valor referente aquisição de toalhas
de banho e materiais diversos desti
nados para Oficinas Terapeuticas cfe
ordem de compra nº2562/2013. |
732,34 |
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19/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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732,34 |
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25/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000106
PAGTO. REF. EMPENHO 007356/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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732,34 |
TOTAL |
732,34 |
732,34 |
732,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.