Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7508 |
Data de lançamento: |
23/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto de Rendimento |
Projeto / Atividade: |
Promoções de Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de trófeus
e medalhas destinadas para Campeona
to Futsal 1ª Div, 2ª Div, Sub 15 e
Sub 17 cfe.ordem de compra nº 2564/
2013. |
0,00 |
4.509,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2013 |
Valor referente aquisição de trófeus
e medalhas destinadas para Campeona
to Futsal 1ª Div, 2ª Div, Sub 15 e
Sub 17 cfe.ordem de compra nº 2564/
2013. |
4.509,60 |
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23/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18209 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. |
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4.509,60 |
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30/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850008
PAGTO. REF. EMPENHO 007508/2013
WEIERBACHER E CIA LTDA - 571 |
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4.509,60 |
TOTAL |
4.509,60 |
4.509,60 |
4.509,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.