Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7511 |
Data de lançamento: |
23/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de porta
metálica destinada para EMEF Flores
ta cfe.ordem de compra nº2567/13. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2013 |
Valor referente aquisição de porta
metálica destinada para EMEF Flores
ta cfe.ordem de compra nº2567/13. |
550,00 |
|
|
23/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3419213 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM . PED. CLEDECI CHIESA. |
|
550,00 |
|
02/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007511/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
|
|
550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.