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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7534 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente complemento de empe nho nº1534/2013. 0,00 7.334,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 Valor referente complemento de empe nho nº1534/2013. 7.334,88
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0955 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.334,88
TOTAL 7.334,88 7.334,88 0,00
SALDO A PAGAR 7.334,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.