3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu
cho HP 74 destinados para Setor de
Projetos e HP 21 destinado para Se
cretaria de Obras cfe. ordem de compra nº2596/2013.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2013
Valor referente aquisição de cartu
cho HP 74 destinados para Setor de
Projetos e HP 21 destinado para Se
cretaria de Obras cfe. ordem de compra nº2596/2013.
50,00
24/09/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3429470 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
0,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.