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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7603 Data de lançamento: 26/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Ensino Universitario
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte de alunos da UERGS durante mês de Setembro pa ra cidade de Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço nº2625/2013. 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2013 Valor referente transporte de alunos da UERGS durante mês de Setembro pa ra cidade de Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço nº2625/2013. 680,00
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº3145 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. 680,00
TOTAL 680,00 680,00 0,00
SALDO A PAGAR 680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.