Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7621 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente recarga de toner HP
74 e 75 destinado para DMD cfe.ordem
de compra nº2628/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2013 |
Valor referente recarga de toner HP
74 e 75 destinado para DMD cfe.ordem
de compra nº2628/2013. |
300,00 |
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26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3447752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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300,00 |
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TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.