Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7634 |
Data de lançamento: |
26/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de materi ais de expediente diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº 2638/2013. |
0,00 |
361,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2013 |
Valor referente aquisição de materi ais de expediente diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº 2638/2013. |
361,50 |
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26/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 55749 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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361,50 |
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04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018134
PAGTO. REF. EMPENHO 007634/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
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361,50 |
TOTAL |
361,50 |
361,50 |
361,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.