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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIMATEL INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7762 Data de lançamento: 30/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente frete realizado de Smartphone Samsung destinado para Se cretaria da Fazenda cfe.ordem de ser viço nº 2684/2013. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2013 Valor referente frete realizado de Smartphone Samsung destinado para Se cretaria da Fazenda cfe.ordem de ser viço nº 2684/2013. 25,00
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1496 AEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.