Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7765 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
SETEMBRO/2013 DO GINÁSIO BAIRRO FLORESTA. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
SETEMBRO/2013 DO GINÁSIO BAIRRO FLORESTA. |
215,00 |
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30/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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215,00 |
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04/10/2013 |
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. |
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-71,18 |
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04/10/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-71,18 |
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TOTAL |
143,82 |
143,82 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
143,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.