Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7814 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 tu
bos de concreto 30cm destinados para
Caminhódromo cfe. ordem de compra
nº2679/2013. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2013 |
Valor referente aquisição de 20 tu
bos de concreto 30cm destinados para
Caminhódromo cfe. ordem de compra
nº2679/2013. |
396,00 |
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02/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1578 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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396,00 |
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04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007814/2013
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220 |
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396,00 |
TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.