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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7901 Data de lançamento: 07/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de suporte fixação e peças diversas destinadas para Onibus nº 150 cfe.ordem de com pra nº2719/2013. 0,00 457,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2013 Valor referente aquisição de suporte fixação e peças diversas destinadas para Onibus nº 150 cfe.ordem de com pra nº2719/2013. 457,50
07/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18105 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 457,50
18/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017875 PAGTO. REF. EMPENHO 007901/2013 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 457,50
TOTAL 457,50 457,50 457,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.