Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7902 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de peças e fi xação de sistema de ar condicionado
realizaod no Onibus nº 150 cfe.ordem
de serviço nº 2720/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2013 |
Valor referente troca de peças e fi xação de sistema de ar condicionado
realizaod no Onibus nº 150 cfe.ordem
de serviço nº 2720/2013. |
600,00 |
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07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3940 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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600,00 |
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TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.