Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7913 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de correia
dentada destinada para S 10 nº 141
cfe.ordem de compra nº2733/13. |
0,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2013 |
Valor referente aquisição de correia
dentada destinada para S 10 nº 141
cfe.ordem de compra nº2733/13. |
98,00 |
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07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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98,00 |
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TOTAL |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
98,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.